U bent nu hier: Wettenbank
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.
Officiële publicaties van de overheid.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Geraadpleegd op 25-12-2025. Geldend van 10-07-2025 t/m heden.
Instellingbesluit Audit Committee ambtelijke organisatie Tweede Kamer 2025
De Griffier,
Besluit:
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. Audit Committee: het adviesorgaan van de Tweede Kamer met betrekking tot audit- en bedrijfsvoering aangelegenheden;
b. Auditdienst Rijk: het dienstonderdeel van het Ministerie van Financiën dat belast is met de uitoefening van de auditfunctie bij het Rijk;
c. Algemene Rekenkamer; het Hoge College van Staat dat belast is met het onderzoek van de inkomsten en uitgaven van het Rijk;
d. bedrijfsvoering: het inzetten van personeel en materieel ter ondersteuning van het beleid of de taak;
e. directeur Concernstaf: de persoon die binnen de Tweede Kamer leiding geeft aan de stafdiensten Communicatie, Financieel Economische Zaken, HR en Juridische Zaken;
f. directeur Huisvesting en Facilitair: de persoon die binnen de Tweede Kamer leiding geeft aan de Beveiligingsdienst, de Bodedienst, de Facilitaire Dienst, het Restaurantbedrijf en de dienst Programma Renovatie Binnenhof;
g. directeur Informatisering: de persoon die binnen de Tweede Kamer leiding geeft aan Bureau CISO, CIO Office, de Dienst Automatisering, de Dienst Informatie en Archief en de Dienst Verslag en Redactie;
h. hoofd van de Stafdienst FEZ: de persoon die binnen de Tweede Kamer leiding geeft aan de Stafdienst Financieel Economische Zaken.
De Griffier, belast met de ambtelijke leiding van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, stelt een Audit Committee in.
1 Het Audit Committee bestaat uit:
a. de Griffier,
b. de directeur Concernstaf,
c. de directeur Huisvesting en Facilitair,
d. de directeur Informatisering,
e. hoofd van de Stafdienst FEZ,
f. ten minste twee externe onafhankelijke deskundigen,
g. vertegenwoordiging Algemene Rekenkamer en Auditdienst Rijk.
2 Het Audit Committee wordt voorgezeten door de Griffier.
3 De Griffier benoemt, op voordracht van het Audit Committee, de externe onafhankelijke leden.
4 De benoeming van de externe leden geschiedt voor een periode van drie jaar. De externe leden kunnen eenmaal worden herbenoemd voor eenzelfde periode.
5 De benoeming kan op eigen verzoek van het externe onafhankelijke lid door de Griffier worden beëindigd, indien de ontslagdatum afwijkt van de duur van de benoeming.
1 Voor het werven en selecteren van de externe onafhankelijke leden stelt het Audit Committee een profielschets op, waarbij rekening wordt gehouden met de taken en de gewenste deskundigheid, ervaring en achtergrond van de leden.
2 Een door het Audit Committee samengestelde selectiecommissie selecteert de externe onafhankelijke leden op basis van de profielschets. Het Audit Committee legt de uitkomsten van de selectieprocedure schriftelijk vast.
Het hoofd van de Stafdienst FEZ wijst een secretaris aan vanuit zijn dienst. De secretaris stelt in overleg met de voorzitter de agenda van de vergadering op. De secretaris stelt van elke vergadering een verslag op en beheert het archief van het Audit Committee.
1 Het Audit Committee vergadert ten minste vier keer per jaar, waarbij aansluiting wordt gezocht bij de planning- en control cyclus van de ambtelijke organisatie en de auditcyclus van de controlerende instanties.
2 De Griffier, als voorzitter, kan aanvullende vergaderingen bijeenroepen of de externe leden om advies vragen voor zover hij dat nodig acht.
3 De Griffier, als voorzitter, kan ook andere personen dan de leden genoemd in artikel 2 lid 1 uitnodigen om voor een specifiek onderwerp aan de vergadering deel te nemen.
4 De leden kunnen onderwerpen aandragen ter bespreking in de vergaderingen.
1 Het Audit Committee heeft in ieder geval tot taak het adviseren over:
a. het borgen van de kwaliteit van de bedrijfsvoering en de financiële verslaglegging;
b. de regie op het (interne) audit- en controlbeleid;
c. het risicomanagementbeleid en de uitkomsten daarvan.
2 Het Audit Committee kan een specifiek audit- of controleplan opstellen gericht op financiële, operationele of IT-aspecten. Het opstellen van een dergelijk plan wordt gecoördineerd door het hoofd van de Stafdienst FEZ. In dit plan wordt rekening gehouden met door FEZ opgestelde risicoanalyses en de bevindingen en aanbevelingen in eerdere onderzoeken uitgevoerd door de Auditdienst Rijk en de Algemene Rekenkamer.
3 De uitkomsten van uitgevoerde audits, controles en andere onderzoeken, als bedoeld in lid 2, worden in het Audit Committee besproken.
De externe onafhankelijke leden zijn tot geheimhouding gehouden van de informatie waarvan zij als lid van het Audit Committee kennis hebben genomen.
1 De leden ontvangen een vergoeding per bijeenkomst van 3% van het maximum van salarisschaal 18 zoals overeengekomen in de actueel geldende collectieve arbeidsovereenkomst voor ambtenaren in dienst van de Staat der Nederlanden.
2 Reiskosten en eventuele noodzakelijke verblijfkosten die leden maken, worden vergoed met overeenkomstige toepassing van de regelingen die gelden voor ambtenaren in dienst van de Staat der Nederlanden.
1 Het Audit Committee evalueert ten minste een keer in de drie jaar zelf zijn functioneren. Het Audit Committee legt de uitkomsten van de evaluatie schriftelijk vast.
2 De evaluatie, bedoeld in het eerste lid, heeft in elk geval betrekking op de uitoefening van de taken, bedoeld in artikel 7.
Dit besluit vervangt het Instellingsbesluit Audit Committee TK 2009 en treedt in werking na publicatie in de Staatscourant met terugwerkende kracht tot 1 juli 2025.
Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingbesluit Audit Committee ambtelijke organisatie Tweede Kamer 2025
Den Haag, 1 juli 2025,
De Griffier van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,
P. Oskam
Voor een permanente link naar de door u bekeken versie, inwerkinggetreden op , kopieer één van de onderstaande links of verfijn de link in de Linktool.
Met behulp van de Linktool van LiDO is het mogelijk om een bredere link of een meer gedetailleerde link te maken.
Ga naar de Linktool
Op linkeddata.overheid.nl zijn onderstaande relaties bekend.
Er is geen andere versie beschikbaar waarmee u de huidige geselecteerde versie, inwerkinggetreden op , kan vergelijken.
Selecteer een andere versie van de regeling waarmee u de huidige versie , inwerkinggetreden op , wilt vergelijken.
Vergelijken van "Instellingbesluit Audit Committee ambtelijke organisatie Tweede Kamer 2025", inwerkinggetreden op , met versie die inwerking is getreden op .
Doordat er een grote regeling is gekozen kan de vergelijking enkele minuten duren.
U kunt kiezen voor het toevoegen van de wetstechnische informatie aan de tekst.
U kunt kiezen in welk formaat de tekst geëxporteerd wordt.
U kunt de tekst inclusief afbeeldingen exporteren. De afbeeldingen worden dan met de tekst in een .zip-bestand geleverd
Via deze link kunt u meer informatie krijgen over de Europese richtlijn of verordening waarnaar in de tekst van de regeling verwezen wordt, inclusief de tekst daarvan. U wordt hiervoor doorgeleid naar EUR-LEX, de online databank van de Europese Unie waarin de Europese wetgeving is opgenomen.